销售货款回收管理制度 最新销售货款回收管理制度范本

  为了规范企业销售货款的回收管理工作,确保销售账款能及时收回,需要制定并实施相应的管理制度。爱华网小编为你带来了销售货款回收管理制度范本,一起来看看吧。

  销售货款回收管理制度范本篇一

  第一章 总则

  第1条 目的

  为了规范企业销售货款的回收管理工作,确保销售账款能及时收回,防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成,特制定本制度。

销售货款回收管理制度 最新销售货款回收管理制度范本

  第2条 适用范围

  适用于本企业销售货款的回收管理。

  第3条 职责

  1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

  2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作,并督促销售部门及时催收应收款。

  第二章 结算

  第4条 信息交流与反馈

  1. 在日常销售业务中,对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款,销售部门应当日通知财务部。

  2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。

  第5条 收据管理事项

  1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

  2.出纳人员对收到票据要分清客户单位,确认印件是否齐全、清晰,单位名称是否相符,对不符支付和结算要求的票据要退回,对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处,确保销售货款的安全。

  第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准,做为考核业务员的依据。

  第三章 合同履行

  第7条 销售部按照合同的要求,对有预付款的客户,应掌握和控制发货数量,以免造成应收款项与发货不符。

  第8条 销售部对收到的销售货款,要按合同要求的结算方式,及时申请到财务部开具发票,并与购销单位办理结算手续。

  销售货款回收管理制度范本篇二

  1、目的

  为了规范公司货款回收流程,便于应收账款及时回收,预防发生坏账,特定本办法。

  2、适用范围

  适用于整个公司的货款回收。

  3、定义

  3.1未收款

  当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

  3.2催收款

  “未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

  3.3准呆账

  3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

  3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

  3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

  3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

  3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

  4、管理办法

  4.1未收款的管理

  4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

  4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理,市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

  4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

  4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

  4.2催收款的管理

  4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

  4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

  4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

  销售货款回收管理制度范本篇三

  一、货款回收管理流程

  (法律顾问审核合同范本) (销售公司和财务部备案)

  (客户确认发货清单) (销售内勤分类存档)

  (销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表)

  (业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件)

  (掌握客户的基本资料) (派业务精英配合收款)

  (逾期一年以上的货款) (法律顾问配合催收)

  (逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收)

  二、发货原则

  保障货款安全,做好货款回收工作,必须从源头做起,必须坚持以下发货原则:

  1、公司的定型产品,如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等,以“先款后货,现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务,1~3万元业务员要打出货款欠条,3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保,10万元以上除办理欠款手续外,必须经董事长批准。

  2、公司的不定型产品,如箱变、配电柜、支架等,必须签订购销合同,明确公司可以接受的付款方式。

  3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足),也要签订购销合同,落实定金和付款方式。

  三、合同的签订

  签订规范的产品购销合同,是保证货款安全,规避经营风险的重要措施:

  1、公司要制作各种产品的购销合同范本,并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础,根据实际情况签订。

  2、合同拟好之后经销售经理审核签字,然后由财务部加盖公章。

  3、尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于总货款的30%。定金到账后,公司采购物料安排生产。

  4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等),付款方式等重要条款要报董事长批准。

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