采购员报销差旅费 采购员报销流程

  采购员的报销流程是什么,采购员有什么管理规定。小编给大家整理了关于采购员报销流程,希望你们喜欢!

  采购费用报销流程

  一、申购流程

  1、申购部门根据部门需求,结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

  2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

  3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购部进行采买。

  4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

  二、 费用报销的一般规定及流程

  (1)、现金采购费用的报销:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;

  审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

  财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

  (2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作;

采购员报销差旅费 采购员报销流程

  审批流程:部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;

  三、 具体报销时间的规定

  为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。

  四、 发票报销时需提供单据

  1.采购申请单

  2.采购合同

  3.付款申请单

  4.费用报销单

  5.送货单 附件

  6.验货单

  7.入库单

  采购管理规定

  1、 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。

  2、 采购人员应严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误

  后及时安排采买,采购物品必须货比三家,认真对比、筛选,按照质优价廉的原则予以采购。

  3、 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续,对不符合采购申请

  表的物品有权拒收,在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

  4、 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督,相互合作,共同做好此项工作,

  对于有争议的问题各自上报上级领导处理。

  5、 预借现金3000元(含)以下,采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含)

  需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。

  6、 预借现金购买后,采购人员2日内必须到财务销账,严禁白条抵库超过3日。

  

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