差旅费报销制度及流程 差旅费报销流程

  差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。以下是爱华网小编为大家整理的关于差旅费报销流程,给大家作为参考,欢迎阅读!

  差旅费报销管理制度

  一、办理程序

  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

  2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

  3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

  4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

  5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

  6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

  7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销制度及流程 差旅费报销流程
  差旅费报销流程

  1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意

  2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等

  3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/3664671/396705955.html

更多阅读

公司财务报销制度及流程 财务报销制度和流程

为了增强公司的财政打点工作,严酷执行财政轨制,完美财政打点,连系公司的具体现实,统一各部门的报销轨范及划定,特拟定本报销轨制。员工报销时应严酷执行公司拟定的审批打点轨制一、报销审批监控轨范1、公司除正常费用开支外,其余各项支出

财务报销制度 公司财务报销管理制度

第一章:总则第二章:费用报销基本制度及流程第三章:报销时间的具体规定第四章:借款标准及流程 第五章:费用审批管理第六章:附则第七章:附件第一章:总则第一条:为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定

差旅费报销制度---示范文本 公司差旅费报销制度

##有限责任公司差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无

财务报销制度及报销流程 财务报销费用规范

财务报销制度及报销流程总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。借支、预支管理规定及办理流程

声明:《差旅费报销制度及流程 差旅费报销流程》为网友雨后咖啡店分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除